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區審計局2021年工作謀劃
來源:審計局 發布時間:2020-12-31 字體:[ ]

(一)總體要求

高舉中國特色社會主義偉大旗幟,深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,依法獨立行使審計監督權,大力推進審計全覆蓋,更好地發揮審計在黨和國家監督體系中的重要作用;以政治建設為統領,切實加強審計機關能力建設、作風建設、廉政建設,努力建設信念堅定、業務精通、作風務實、清正廉潔的高素質專業化審計干部隊伍,為推進改革開放和全區經濟高質量發展保駕護航。

(二)主要目標

把推進法治、維護民生、促進發展作為審計工作的出發點和落腳點,充分發揮審計在國家治理體系中的重要作用,努力實現“十四五”期間審計工作在服務經濟社會科學發展、保障經濟高質量發展、促進反腐倡廉建設邁上新臺階;審計工作法治化、規范化、科學化和信息化建設邁上新臺階;審計隊伍建設邁上新臺階;審計理論和制度建設邁上新臺階。

(三)主要任務

圍繞打好“三大攻堅戰”,進一步突出審計重點,加大審計力度,大力推進對公共資金、國有資產、國有資源、領導干部履行經濟責任情況的審計監督全覆蓋,更加有效地發揮審計在國家治理體系中的重要作用。

1.加強對重大政策措施落實情況的監督。深入分析問題產生的原因,研究提出解決問題的對策,提出具體可行的整改意見,促進政策落地生根和不斷完善;

2.深化財政審計,提升財政資金績效;

3.加強民生工程和扶貧資金審計,推動惠民政策落實到位;

4.加強經濟責任審計,促進領導干部履職盡責;

5.加大政府重大投資項目跟蹤審計,建立和落實投資領域責任追究制,促進調整優化投資結構;

6.推進國有資產資源環境審計。圍繞耕地和基本農田保護、水資源保護、節約集約用地等方面開展審計,揭露和查處無序開發、低效利用以及破壞浪費資源等重大問題,促進資源保護和合理開發利用,揭示相關部門、重點企業在落實節能減排政策法規、管理和使用節能減排專項資金等方面存在的突出問題。

7.加大對經濟運行中風險隱患的揭示力度。關注經濟社會運行態勢,揭示財政、金融、民生、資源環境等方面存在的薄弱環節和風險隱患,提出解決問題和化解風險的建議,以防范和化解金融風險為目標,重點揭露資產不安全風險、財務管理風險、管理程序風險、切實堵塞漏洞,防范系統性、區域性金融風險。

8.加大對重大違法違紀問題的揭露和查處力度。加強與紀監委和有關職能部門的協作配合。注重源頭反腐,注重從體制機制制度層面分析原因、提出建議,推動建立完善不敢貪、不能貪的反腐機制。

9.加強對內部審計工作的指導,推動內部審計健康發展。

(四)具體措施

1.加強審計管理。一是加大審計項目計劃統籌力度,利用好財政審計和經濟責任審計平臺,加大各領域審計項目的統籌整合力度。二是依靠大數據增強審計動力。三是強化審計項目全過程跟蹤管理。

2.加強審計質量控制。一是加強審計項目審理工作,繼續完善現場審核、部門復核、審理機構審理的三級內控機制,強化對審計質量的監督檢查,建立健全問題導向型考評檢查機制。

3.推進審計結果公開。按照《國務院關于加強審計工作的意見》要求,建立整改檢查跟蹤機制,加大整改跟蹤檢查力度,必要時提請有關部門協助落實整改意見,督促被審計單位及時公告審計整改情況。

4.加強審計隊伍建設。一是加強審計干部隊伍專業化建設,優化審計人員的專業結構。二是加強審計教育培訓。三是加強黨風廉政建設,從嚴管理審計隊伍,努力打造一支對黨絕對忠誠、對法律絕對忠誠,敢于審計、善于審計,紀律嚴明、作風優良,勇于擔當、無私無畏的審計鐵軍。